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市國資委領導到真人视讯公司調研企業內部審計工作
 
2019/4/1


329日,市國資委副主任杜惠萍一行來我司調研,了解內部審計工作開展情況並進行工作指導

會上,圍繞公司內審機構設置、審計署第11號令的學習貫徹情況、內審工作開展情況、內審工作存在的主要困難和問題、2019年度內部審計計劃和對加強內審指導監督工作的意見和建議等六個方麵,公司監察審計部負責同誌進行了詳細匯報。

杜惠萍副主任聽取匯報後,對我司內部審計工作開展情況給予了高度評價,充分肯定了我司的內審工作成效。同時,指出了我司內部審計今後發展的方向與具體舉措。一是內部審計是對政府審計的最大補充,搞好內審是對領導幹部的最大保障,建議考慮設立總審計師,更好地發揮內審作用。二是內部審計範圍不應局限於財務收支方麵,應向投資、招投標、工程建設等方麵擴展。目前公司工程項目較多,內審要事前介入,加強風險防範。審計要有側重點,把握重點監控單位和領域,判斷企業風險點。審計全覆蓋可以某個方麵進行全覆蓋,如投資、成本、效益等方麵。三是要著力抓好審計整改工作,建立一套完整的機製,從完善製度建設方麵著手。內審查出的普遍性問題應在公司通報,引起警醒。四是把好審計人員入口關,專業結構合理配備,可通過結構調整、內部培養、臨時聘用專業人員等補充審計專業力量。審計人員要多到其他企業、部門學習,且能適應形勢變化,審計過程中要依法依規、客觀、實事求是。

會議還就混改企業審計監督方式方法、風險合規中心的設置等問題進行了探討。

市國資委財監科科長陳華容及相關人員、國資委派駐我司監事高汝錦,公司紀委書記郭劍、監察審計部部長黃奕揚以及監察審計部部相關同誌參加了調研。

(監察審計部供稿)



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